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西甲下注官网2016年度部分决算
公布工夫:2017-09-13 | 作者: | 阅读次数:

台州市西甲下注官网2016年度部分决算

 一、台州市西甲下注官网概略

(一)次要职能

1.担任贯彻落实党地方、国务院、省委、省当局、市委、市当局关于老干部任务的目标、政策,抓好老干部政治、生存报酬的落实。

2.指点全市老干部任务,和谐有关部分和社会各方面的力气配合做好老干部任务。

3.做好老干部头脑政治任务,协同有关部分抓好老干部党支部建立,构造老干部主干和离、退休干部学习组长参与实际学习、有关集会和紧张政治运动,发扬老干部在两个文明建立中的作用。

4.担任老干部任务的观察研讨,实时掌握老干部任务的新状况、新题目,探究社会主义市场经济条件下做好老干部任务的新途径、新办法。和谐旧事单元宣传老干部任务先辈人物和先辈古迹,宣传党的老干部政策;办妥老干部任务简报。

5.指点全市老干部运动室和老年大学分校任务,构造老干部展开迷信、安康的文明健身运动。办妥市老干部运动中央和市老年大学。

6.帮忙市委、市当局走访慰劳离休干部和县处级退休干部;协同有关单元做好老干部的医疗保健任务;帮忙处置离休干部、实职副科以上退休干部的丧事等有关事件。

7.贯彻落实离退休干部易地安顿政策,和谐处置易地安顿离退休干部政治、生存报酬落实中存在的题目。

8.完成下级交办的有关老干部任务的其他义务。

(二)部分决算单元组成

从预算单元组成看,台州市温岭市委老干部部分门决算包罗:局本级决算、以及市关怀下一代任务委员会、市老干部运动中央、市老年大学等3个独立体例的决算。

二、台州市西甲下注官网2016年度部分决算状况阐明

(一)支出决算总体状况

台州市西甲下注官网2016年度支出决算715.51万元,此中:今年支出715.51万元,占总支出100.00%,包罗财务拨款支出715.51万元(此中,普通大众预算670.39万元,当局性基金预算45.12万元),占总支出100.00%;奇迹单元专户资金0万 元,占总支出0%;奇迹支出(不含专户资金)0万元, 占总支出0%;奇迹单元运营支出0万元,占总支出0%;其他支出0万元,占总支出0%。下级补贴支出0万元,占总支出0%。隶属单元上缴支出0万元,占总支出0%。奇迹基金补偿出入差额0万元,占总支出0%。上年结转支出0万元,占总支出0%

(二)收入决算总体状况

台州市西甲下注官网2016年度收入决算715.51万元。

1.按收入功用分类,包罗普通大众效劳收入652.29万元、国防收入0万元、大众平安收入0万元、教诲收入0万元、迷信技能收入0万元、文明体育与传媒收入0万元、社会保证和失业收入18.10万元、医疗卫生与方案生养收入0万元、节能环保收入0万元、城乡社区收入0万元、农林水收入0万元、交通运输收入0万元、资源勘察信息等收入0万元、贸易效劳业等支 出0万元、金融收入0万元、救济其他地域收入0万元、疆土陆地气候等 收入0万元、住房保证收入0万元、粮油物资储藏收入0万元、其他收入 45.12万元、债权还本收入0万元、债权付息收入0万元。

2.按收入用处分类,包罗职员收入358.89万元,一样平常公用收入71.91万元,项目收入284.71万元,奇迹单元运营收入0万元,对隶属单元补贴收入0万元,上缴下级收入0万元。

3.按收入资金性子分类,包罗普通大众预算收入670.39万元,当局性基金预算收入45.12万元,其他各种收入0万元。

(三)普通大众预算当年拨款状况阐明

1.普通大众预算拨款预决算变革状况

台州市西甲下注官网单元2016年年终预算为592.39万元,2016年普通大众预算当年拨款670.39万元,完成年终预算的113.17 %。次要是由于职员添加、工改及养老保险变革发生的职员经费添加以及稽核奖的添加等职员经费收入的添加。。

普通大众预算当年拨款构造状况:

普通大众效劳(类)收入652.29万元,占97.3%

社会保证和福利(类)收入18.1万元,占2.7%

普通大众预算拨款详细运用状况

普通大众预算效劳收入(类)其他共产党事件收入(款)行政运转(项)2016年年终预算数为284.85万元,2016年决算为299.28万元,完成年终预算的105.06%,决算数大于预算数的次要缘由是三方整理、稽核奖发放有预算追加。

普通大众预算效劳收入(类)其他共产党事件收入(款)普通行政办理事件(项)2016年年终预算数为56.01万元,2016年决算为69.65万元,完成年终预算的124.35%,决算数大于预算数的次要缘由是三方整理、稽核奖发放有预算追加。

普通大众预算效劳收入(类)其他共产党事件收入(款)奇迹运转(项)2016年年终预算数为29.89万元,2016年决算为29.25万元,完成年终预算的97.86%,决算数大于预算数的次要缘由是预决算比照根本分歧。

普通大众预算效劳收入(类)其他共产党事件收入(款)其他共产党事件收入(项)2016年年终预算数为198.67万元,2016年决算为169.94万元,完成年终预算的85.53%,决算数大于预算数的次要缘由是三方整理、稽核奖发放有预算追加

普通大众预算效劳收入(类)其他普通大众效劳收入(款)其他普通大众效劳收入(项)2016年年终预算数为22.97万元,2016年决算为84.16万元,完成年终预算的366.39%,决算数大于预算数的次要缘由是三方整理、稽核奖发放有预算追加

社会保证和失业收入(类)行政奇迹单元离退休(款)未归口办理的行政单元离退休(项)2016年年终预算数为   22.97万元,2016年决算为18.13万元,完成年终预算的 78.93%,决算数大于预算数的次要缘由是社保变革前进休人进社保。

2.普通大众预算根本收入状况阐明

台州市西甲下注官网单元2016年普通大众预算根本收入430.8万元,此中:

职员经费358.89万元,次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、根本养老金、职业年金、绩效人为、社会保证缴费等;

公用经费71.91万元,次要包罗:办自费、印刷费、水电费、邮电费、物业办理费、维修费、公事欢迎费、集会费、劳务费、福利费、公事交通费、其他商品效劳等收入。

(四)当局性基金当年拨款状况阐明

其他收入(类)其他当局性基金及对应专项债权支出布置的收入(款)其他当局性基金及对应专项债权支出布置的收入(项)2016年年终预算为45.12万元,2016年决算为45.12万元,完成年终预算的100%

(五)2016年度普通大众预算“三公”经费决算状况

1.因公出国(境)用度:依据外事部分布置的因公出国方案和实践任务需求,2016年度因公出国(境)用度决算0.00万元,比上年决算数降落0%

2.公事欢迎费:2016年度公事欢迎费决算5.99万元,比上年决算数增长16%。次要用于欢迎下级和各地老干部任务部分等收入。添加(或增加)的次要缘由是来主人数添加。

此中,本单元国际公事欢迎34批次,633人次,共 5.99万元,此中,外 事欢迎0批次,0人次,共0.00万元。

3.公事用车置办及运转维护费:2016年度公事用车置办及运转维护费决算7.33万元,比上年决算数降落23%。此中,公事用车置办收入0.00万元(含置办税等附加用度),次要用于经同意置办的 0辆公事用车;公事用车运转维护费收入7.33万元,次要用于3辆公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、平安奖 励用度等收入;2016年年底,本级及所属单元开支普通大众预算财务拨款的公事用车保有量为0辆。增加次要缘由是依照下级要求实行了车改政策,全部公车一致上交。

(六)其他紧张事变的状况阐明

      1.构造运转经费收入状况。

2016年度本级以及市关怀下一代任务委员会、市老干部运动中央等2家参公办理奇迹单元,市老年大学等1家奇迹单元的构造运转经费普通大众预算 收入71.91万元,比上年度添加1.6万元,增长2.28%,次要缘由是职员添加。

2.当局推销收入状况。

2016年度本级及所属各单元当局推销收入总额20.91万元,此中:当局推销货品收入20.91万元、当局推销工程收入0万元、 当局推销效劳收入0万元。付与中小企业条约金额0万元。

3.国有资产占据运用状况。

停止20161231日,本级及所属各单元共有车辆 0辆,此中,普通公事用车0辆、普通执法执勤 用车0辆、特种专业技能用车0辆、其他用车0辆。单元代价200万元以上大型设置装备摆设0台(套)。

4部分预算绩效状况

2016年度本单元无项目实验绩效目的办理。

四、名词表明

1.财务拨款支出:本级财务部分当年拨付的财务预算资金,包罗普通大众预算财务拨款和当局性基金预算财务拨款。

2.奇迹单元专户资金:作为本部分的奇迹支出,归入财务专户办理的资金。

3.奇迹支出:奇迹单元展开专业业务运动及辅佐运动所获得的支出,不含专户资金支出。

4.奇迹单元运营支出:奇迹单元在专业业务运动及辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。

5.其他支出:预算单元在“财务拨款、奇迹支出、运营支出”等之外获得的各项支出(含下级补贴支出和隶属单元缴款等支出)。

6.用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元在估计用当年的“财务拨款支出”、“专户资金”、“奇迹支出”、“奇迹单元运营支出”、 “其他支出”、“上年结转”等缺乏以布置当年收入的状况下,运用曩昔年度积聚的奇迹基金补偿今年出入缺口的资金。

7.上年结转:指曩昔年度尚未完成、结转到今年仍按原规则用处持续运用的资金。

8.结转下年:是指预算单元今年底前的支出预算未实行终了,需结转下年度依照原用处持续运用的结转资金,以及今年底前出入相抵后 红利或盈余的节余资金,此中包罗当年岁业单元依照国度规则,用于核算当年应交所得税和提取奇迹基金、公用基金的分派状况和后果。

9.根本收入:是预算单元为保证其正常运转,完成一样平常任务义务所发作的收入,包罗职员收入和一样平常公用收入。

10.项目收入:是预算单元为完成其特定的行政任务义务或奇迹开展目的所发作的收入。

11.构造运转经费:是行政单元和参照公事员法办理的奇迹单元运用普通大众预算财务拨款布置的根本收入中的一样平常公用经费收入。

 
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